内部论文
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- 2019-07-30论强化集团内各级投资公司内部审计
- 2019-07-24国有企业内部审计存在的问题及对策研究
- 2019-07-24基于信息技术支持的高校内部审计信息化研究
- 2019-07-24媒体治理影响内部控制审计独立性吗
- 2019-07-23经理自主权、内部控制与企业绩效
- 2019-07-23浅议如何加强企业内部控制活动
- 2019-07-23会计内部控制策略在企业中的应用
- 2019-07-23行政事业单位内部控制信息化建设思考
- 2019-03-30中小食品企业内部控制环境和社会责任关系探讨
- 2019-03-30农业外部性及内部化策略
- 2019-03-29分析会计电算化系统内部控制
- 2019-03-29企业存货内部控制问题的研究
- 2019-03-19做好企业内部安全保卫工作的思考
- 2019-03-18论高校内部财务管理制度建设
- 2019-03-17企业开展内部控制评价的探索
- 2019-03-13关于企业内部培训课程开发的思考
- 2019-03-13完善中国高校内部教学评估机制的对策
- 2019-03-11高校劳动人事争议内部仲裁处理机制初探
- 2019-03-11内部审计组织价值的增加贡献探索
- 2019-03-07物流企业内部经营绩效财务评价体系构建与实践探讨