内部论文
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- 2018-07-01以高校内部审计为抓手,加强廉政风险防控
- 2018-06-30创业板公司治理结构对内部控制影响力的实证研究
- 2018-06-29基于熵权TOPSIS算法的上市公司内部控制质量测度
- 2018-06-29建筑施工企业内部会计控制策略分析
- 2018-06-28企业内部会计控制存在的问题及改进措施
- 2018-06-28浅析医院财务管理与内部控制
- 2018-06-28公立医院内部会计控制制度研究
- 2018-06-27加强内部审计质量控制的对策探索
- 2018-06-27科研事业单位财务管理中内部控制的应用探究
- 2018-06-22高校财务风险管理及内部控制的相关探讨
- 2018-06-22内部审计对“供给侧”改革的作用和影响
- 2018-06-21加强医院财务管理与内部控制的对策研究
- 2018-06-21费用遏制及服务绩效视角下国企内部审计探索
- 2018-06-21煤矿企业内部市场化存在的问题及对策
- 2018-06-21钢铁企业内部模拟市场化运营模式的探索
- 2018-06-20中石油炼油与化工企业内部审计存在的问题及对策
- 2018-06-20探索经济新常态下内部审计的发展之路
- 2018-06-20民营房地产企业内部控制中存在的问题及解决建议
- 2018-06-20上市公司内部控制自我评价体系构建
- 2018-06-20关于铁路企业优化内部工资分配的思考