审计论文
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- 2018-07-12论如何全面落实会计事务所审计风险防控体系
- 2018-07-11高速公路项目的内部审计
- 2018-07-11从会计信息失真看加强内部审计的必要性
- 2018-07-09内部审计特征与内部控制质量相关探究
- 2018-07-08信息化环境下数据式审计特征及实施路径
- 2018-07-08基于Cite Space的内部审计可视化分析
- 2018-07-08论铁路内部审计存在的问题及对策
- 2018-07-08数据大集中趋势下的基层央行信息系统审计探析
- 2018-07-07浅析事业单位内部审计
- 2018-07-07政府绩效审计问题及对策研究
- 2018-07-06谈内控审计中内部控制缺陷的评价
- 2018-07-05浅析大数据时代下的审计工作
- 2018-07-05加强注册会计师审计风险控制的措施
- 2018-07-04审计证据质量评价标准研究
- 2018-07-04关于内部审计外部化的分析
- 2018-07-04浅析会计审计和财务会计核算问题
- 2018-07-03审计对水利水电工程建设各阶段的控制
- 2018-07-03石油工程管理效益审计策略研究
- 2018-07-03浅析内部审计在企业管理中的作用
- 2018-07-03浅析持续审计在我国内部审计中的应用
- 2018-07-03探究基建工程审计风险与过程控制
- 2018-07-03内部控制审计风险的成因与控制研究
- 2018-07-02“翻转课堂”在《审计模拟实验》课程教学中的应用
- 2018-07-01以高校内部审计为抓手,加强廉政风险防控