内部论文
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- 2018-09-20关于有色金属大宗商品贸易中存货内部审计应关注的问题浅析
- 2018-09-19会计内部监督发挥免疫系统功能的探索
- 2018-08-27高校财务内部控制研究
- 2018-08-22财务会计的内部控制管理探究
- 2018-07-28企业职工食堂内部管理和外包管理模式的利与弊
- 2018-07-28企业内部控制的风险管理机制
- 2018-07-23图书馆新馆建设若干内部设计探析
- 2018-07-23企事业单位内部审计探析
- 2018-07-20浅议行政事业单位内部会计控制
- 2018-07-20强化中小企业财务管理的内部控制措施研究
- 2018-07-19企业内部控制有效性及其评价研究
- 2018-07-19风险导向内部审计在企业风险管理中的应用
- 2018-07-15中小型科技上市公司内部控制存在的问题及其改进
- 2018-07-14“互联网+”时代企业如何做好电商部门内部管控
- 2018-07-14浅议企业会计信息化内部控制中存在的问题及完善措施
- 2018-07-14内部控制与管理对提升企业核心竞争力的作用分析
- 2018-07-14公司治理角度下内部审计生态系统构建研究
- 2018-07-14内部控制审计对审计费用和审计质量的影响研究
- 2018-07-14黑龙江省上市公司内部控制报告披露分析
- 2018-07-13我国内部审计立法问题研究