内部论文
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- 2017-08-05基于呼和浩特小企业的会计信息系统内部控制影响因素研究
- 2017-08-05基于价值增值观的内部审计功能研究
- 2017-08-04国有企业内部审计存在的问题与应对策略
- 2017-08-03国际贸易中环境成本内部化问题的探讨
- 2017-08-03农业公益类科研院所内部控制规范建设探讨
- 2017-08-03大数据时代下商业银行内部审计的变革
- 2017-08-02我国企业内部控制评价体系构建及建议
- 2017-08-02论事业单位内部审计
- 2017-08-02论公司内部会计控制的完善
- 2017-08-02内部审计风险管理之探究
- 2017-08-01企业内部审计的现状及思考
- 2017-08-01高校内部审计风险研究初探
- 2017-07-31M公司内部审计增加企业价值的探析
- 2017-07-31新内部审计准则实施下的高校审计工作研究
- 2017-07-31关于高校内部审计增加组织价值若干问题的思考
- 2017-07-31高校财务内部控制问题分析及对策探讨
- 2017-07-31基于平衡计分卡下的财政存量资金内部控制研究
- 2017-07-31公司治理对内部控制有效性影响的实证研究
- 2017-07-30基层供电企业内部控制探析
- 2017-07-30内部控制对企业价值的影响分析??