内部论文
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- 2019-01-21新医改背景下医院内部会计控制的难点与突破
- 2019-01-18商业企业销售与收款的内部控制研究
- 2019-01-16会计信息化对内部控制影响及对策研究
- 2019-01-16国有企业内部审计环境的考量
- 2019-01-16经济新常态下如何开展企业内部审计工作
- 2019-01-14如何运用内部审计提高企业风险防范能力
- 2019-01-12对内部审计的思考
- 2019-01-11大学文化视阈中的高职院校内部治理探微
- 2019-01-11对构建融资担保企业内部控制体系研究
- 2019-01-11高校内部审计案例分析及优化思考
- 2019-01-11谈高校内部审计对财务管理的促进作用
- 2019-01-09企业内部控制的风险管理机制研究
- 2019-01-07基于内部控制视角的企业税务风险管理研究
- 2019-01-06新中国成立初期高校内部治理结构探析
- 2019-01-04基于电力企业会计内部控制体系建设的研究
- 2018-12-29浅析会计电算化条件下企业的内部控制制度
- 2018-12-29研究以全面预算管理为基础的企业内部控制研究
- 2018-12-28油田企业物资采购管理内部控制的思考
- 2018-12-19简论我国企业的内部控制
- 2018-12-19企业内部审计在内部会计监督中的作用及应用