企业内部论文
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- 2017-08-04国有企业内部审计存在的问题与应对策略
- 2017-08-02我国企业内部控制评价体系构建及建议
- 2017-08-01企业内部审计的现状及思考
- 2017-07-30基层供电企业内部控制探析
- 2017-07-30国有企业内部审计部门与纪检监察部门的工作配合探究
- 2017-07-30浅论国有企业内部市场化建设
- 2017-07-29阐述会计人员是企业内部控制的主体
- 2017-07-29试论我国石油企业内部控制的现状及解决对策
- 2017-07-28关于中小企业内部控制制度的思考
- 2017-07-27企业内部成本控制浅谈
- 2017-07-27企业内部控制会计电算化下的审计策略分析
- 2017-07-26电网企业内部审计信息化存在的问题探析
- 2017-07-26电网企业内部控制有效性评价研究
- 2017-07-26会计信息化环境下的企业内部控制探讨
- 2017-07-24企业内部审计独立性探讨
- 2017-07-24论供电企业内部审计的现状及风险防范功能
- 2017-07-24论国有企业内部控制自我评价的实施策略
- 2017-07-24浅议工业企业内部控制存在的问题及完善措施
- 2017-07-22电网企业内部控制体系建设与实施问题研讨
- 2017-07-22电力企业内部审计的几点思考